職責描述:
1、組織推動實施全集團內控體系建設指導工作與風控體系優化升級;
2、協助開展全集團的境內外企業內控審計、內部控制自我評估和風險評估工作;
3、作為主要成員開展大型境內外企業任期經濟責任等審計項目,指導項目組成員工作,能發現重大風險并給出解決方案;
4、協助集團境內外審計、內控和風險管理分析及管理建議的歸納提煉、報告撰寫,為管理層決策提供專業意見;
5、為成員企業提供審計、內控和風險管理的專業指導、咨詢、培訓等;
6、協助分部經理完成其他相關工作。
任職要求:
1、本科(含)以上學歷,財務、審計、經濟管理或英語等相關專業,具備注冊會計師(CPA)、國際注冊風險管理確認師(CRMA)、國際注冊內部審計師(CIA)、和國際注冊會計師(ACCA)等資格優先;
2、從事審計、風控、財會相關專業工作3年以上;具有持續改進集團企業風險控制為導向的內部審計體系的專業意識;
3、熟練掌握企業內部審計相關知識、技能,主要負責海外企業內控內審工作,具有獨立帶隊境外企業審計能力和重大項目主審能力和協調管理能力;
4、熟悉集團的主營業務運作特點和集團企業管理知識;熟悉國家會計、審計、監察、內控、投資相關法律法規;熟悉國際內部審計、內部控制、投資管理、信息安全管理發展方向;
5、英語八級或能夠熟練自如運用英語進行聽說讀寫,基本辦公軟件的使用能力;
6、良好的團隊協作精神,吃苦耐勞,能承受較大工作壓力和頻繁出差,具備優秀的職業素質操守。