崗位內容:
1、協助制定和完善年度審計計劃、編制審計通知書、審計方案,對審計報告、審計材料歸檔等;
2、根據公司經營重點和審計計劃,協助審計總監開展相關審計工作;
3、根據審計問題,進行后續審計,督促相關責任部門進行整改;
4、識別和評估重大風險,規范相應業務流程,完善重大風險應對措施;
5、從公司利益出發,負責與外審機構人員的溝通、協調等,完成上級單位的檢查工作;
6、其他臨時工作
任職要求:
1、本科以上學歷,審計、法律、財務管理等相關專業;
2、5年以上審計相關工作經驗,具有大型會計師事務所或國企內審經驗優先;
3、具有審計專業中級及以上技術職稱優先;
4、具備良好的溝通能力、分析問題能力、職業判斷能力及執行能力;
5、掌握國家的財經法律、法規、政策以及公司的規章制度,熟悉內審等相關的理論知識和專業知識,及企業的經驗管理情況。