崗位職責:
1、負責或參與開展管理人員任期經濟責任審計,參與審計方案討論、根據方案內審計分工負責分項審計實施,溝通內部審計發現,確認審計問題,提出管理建議,起草審計報告 。
2、負責或參與對公司各管理模塊開展常規審計檢查,核實各項管理活動的合規性、合理性、 真實性,參與審計方案討論、根據方案內審計分工負責分項審計實施,溝通內部審計發現,確認審計問題,提出管理建議,起草審計報告。
3、負責對各被審計單位的整改進度及結果的跟蹤,根據整改情況組織回訪或后續審計 。
4、參與對公司總部及各控股子公司年度內部控制執行情況進行測試,對內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行評估并出具意見,起草對應審計報。
任職要求:
1、統招本科及以上 ,財經、審計類
2、6 年以上內外審計工作經驗 ,8 年以上內外審計工作經驗
3、具備內部審計知識要素體系
4、較強的溝通能力、分析判斷能力