崗位職責:
1、實施年度現場常規審計,以及集團安排的專項審計、離任審計等現場審計項目;
2、根據審計發現的內控漏洞,編制新增審計程序,并提出內控制度和內控流程的具體完善建議;
3、起草審計報告、管理建議書、審計分析報告等審計文書;
4、及時發現分子公司潛在的問題和風險,并提出改進意見;
5、負責審計過程中與相關負責人及部門的協調和溝通;
6、督促跟蹤審計結論、建議、整改措施及責任追溯的落實;
7、定期整理和分析審計數據,并高質量完成內控管理相關報告的編制;
8、按要求開發內控或審計實施的技術模型。
任職資格:
1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業優先;
2、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、5年以上相關財務工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強,細致認真;
7、具備良好的分析、總結能力和行文水平;
8、具備2年以上的帶隊執行經驗;
9、具備1年以上編制管理分析報告和開發內控或審計技術模型的經驗。