【崗位職責】
1、負責公司審計監察工作;負責內控體系建設的完善及內控評價;
2、負責組織開展專項審計監察業務;
3、按照監管要求履行各項復核工作并定期向審計委員會報告;
4、負責與會計師事務所、券商溝通,配合完成年度審計工作和相關監管報告及文件;
5、負責部門日常考核和業務培訓管理工作。
【任職資格】
1、40 歲以下,985 或 211 院校本科及以上學歷,具有 5 年以上上市公司或大中型多元化企業內部審計監察經驗;
2、具備會計或審計專業技術職業資格中級及以上證書;
3、具備現代企業審計管理和財務管理理論知識,熟悉企業風險管理和內控內審流程,精通財務領域內法律法規,熟悉國家金融、財經政策和法規,并具備較強的數據收集、整理、分析能力;
4、具有良好的職業道德和職業操守,較強的協調、溝通能力及文字表達能力;
有以往較成功的業績證明。