1、負責按照規定范圍進行合同審核。
2、負責根據客戶欠款資信情況審核客戶授信
3、負責應收賬款回款計劃的監督調度和風險識別
4、負責配合定價管理中心組織核算BG產品報價成本
5、負責財經相關指標統計計算。
6、能夠將負責的相關工作流程歸納、總結,形成固定規則的能力,對可優化的流程提出優化建議
(1)根據財經管理部內審制度,負責對財經各職能部門進行審計,審計內容包含但不限于:財務收支審計、經濟責任審計、專項審計、合同審計、固定資產審計和內控審計等;
(2)流程審計:流程審計(花費審計);
(3)業務審計(合同審計、返還審計、舉報審計、違規違紀等審計);
(4)風險審計;
(5)流程所有者自審計劃審計;
(6)依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用
參與集團整體財經戰略規劃相關工作,確保財經管理與公司長期發展目標一致;監控和評估財經戰略實施的效果,識別和解決戰略中的潛在風險;
為集團提供財經經營決策支持,參與財經報表、經營報告的編制及分析;
參與集團經營績效考核目標制定、考核完成情況數據出具及各責任中心的績效對接工作;
參與集團財經管理體系的建設,與集團內部專家對接,完成管報模板的設計及運行;
參與梳理集團財經體系數據及報表相關工作,確保數據的準確性和及時性;
參與財經信息化建設,提高財經數據及報表生成的質量與效率。
1、負責核算產品、半成品日成本及月累計成本數據,并對異常數據進行分析,組織召開成本分析會。
2、負責參與月末財務成本模塊結賬,出具相關財務報表。
3、負責識別車間材料及成本類考核調整,配合績效部門引導車間降本增效。
4、負責科室成本類報表E化需求提報及實施跟進。
5、領導安排的其他臨時性工作。