崗位內容:
1. 集團公司下屬公司的財務審計、內部控制審計、風險管理審計和專項審計;
2.對集團公司下屬公司的財務報表進行審計,確保其真實性和合法性區域公司預算等相關業務審核;
3.審查財務收支的合規性,檢查是否存在違規行為;
4.評估財務管理制度的有效性,提出改進建議;
5.對集團的內部控制體系進行全面評估;
6.審查關鍵業務流程的風險控制措施,確保其有效性;
7.識別內部控制的薄弱環節,提出優化建議;
8.集團公司內部公司的稅務報表及稅務事宜;
9.公司臨時工作,如集團內部公司賬務事宜。
任職要求:
1. 30歲及以上,統招本科學歷,審計、會計、財務管理相關專業;
2. 具有國家中級會計師或審計相關資格證書,全面的財務專業知識、財務處理及財務管理經驗;
3. 有審計行業3年項目參與工作經驗(不僅是資料收集等基礎工作)或原所在公司有多次配合大型審計事項經驗;
4. 為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真,有較強的溝通協調及綜合分析能力;
5.有良好的紀律性、團隊合作及開拓創新精神。