崗位職責:
1、 負責公司總部對下屬各子公司在預算、成本、廉潔、合規等方面的全面審核監督;
2、 負責審計風險控制與管理,組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作;
3、 負責管理系統及員工履職的管理監察,及時發現問題并監督改正,組織協調完成審計項目;
4、 負責員工申訴通道審計接收渠道的建立和完善,以及具體員工申訴調查工作,并出具調查報告,包括后續結果應用和溝通;
5、 組織對公司及下屬子公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定審計方案;保證審計工作進度的推進;做好審計質量管理工作;出具審計報告及根據被審計單位的實際情況安排人員跟蹤落實整改情況的工作;
6、 組織對公司重要經濟活動和出現的重大事故開展專題審計調查;
7、 完成領導交代的其它事宜。
任職資格:
1、 本科及以上學歷,財會類或審計類相關專業;
2、 8年以上大中型企業審計相關工作經驗,具備獨立開展財務審計、效益審計、經濟責任審計和管理審計等各類審計項目的能力;
3、 具備注冊會計師、注冊審計師等相關專業技術資格;
4、 具備良好的溝通及協調能力, 原則性強、抗壓能力強、作風正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮,有開拓創新精神。