崗位職責:
1、根據總部財務部統籌,負責制定天津公司內部審計制度和實施辦法;
2、對城市公司開展財務專項審計,審計范圍包括不限于:利潤審計、清產核資審計、費用合理性審計、績效審計等,編制審計底稿和審計報告,溝通審計結果,并對審計結果進行跟蹤落實;
3、除了企業內審,組織實施公司財務審計、管理審計和經濟責任審計(例如重大經濟活動、干部離任審計等)也會協助總部財務部進行反舞弊的專項審計,協助領導強化內部控制,堵塞管理漏洞;
4、負責監督被審計部門整改工作落實結果;
5、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料;
6、負責完成領導交辦的其他工作。
任職條件:
1、統招本科及以上學歷;
2、年齡35歲以下;
3、熟悉并掌握國家財稅法規、會計準則、內部控制、風險管理、財務分析工具與應用;具備較強的審計專業的理論知識;
4、具有較強的報告撰寫能力;
5、具有較強的計劃、組織、溝通、協調能力;
6、五年以上標桿企業財務審計相關工作經驗或知名會計師事務所工作經驗優先;
7、中級、CPA資格、審計師及以上職稱優先;
8、為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業操守良好,抗壓能力強。
職位福利:五險一金、績效獎金、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、年終分紅、餐補、節日福利