崗位職責:
1、根據各自負責區域,自主發現業務風險點,配合主管進行業務部門討論,關閉業務風險點,推動預防性措施以及管理方案流程的落地;
2、根據屬地負責人安排,按照板塊劃分進行專項調查和審計,將審計結果反饋至負責人處,根據負責人統籌安排進行建議下推;
3、主動監督業務部門流程合規的執行情況,將風險點反饋屬地負責人,與負責人討論改善建議,推動建議的落地;
4、配合屬地負責人進行反舞弊宣傳工作;
5、配合屬地負責人展開投訴的調查以及處理,包括投訴真實性的核查、訪談、后期處理、閉環改善等工作;
任職要求:
1、本科及以上學歷,3年左右工作經驗;
2、具有1年以上審計工作經驗(其他條件優秀者可放寬)、了解大型制造業企業內審管理審計優先,具有大型審計項目經驗并取得較好的成績優先。有參與配合調查企業舞弊行為的實際案例,有一定的調查訪談及調查取證工作的基礎經驗。
3、初級職稱、CPA、CIA等證書者優先。