崗位職責:
工作內容:
1.負責審前調研。對審計任務所涉及的業務模式、經營數據、考核指標、管理規范等進行調研;
2.擬定內控調查表。根據調研情況,梳理業務內控環節及須調查的崗位、工作記錄等;
3.擬定審計方案。根據審計調研、評估,擬定審計方案,包括資料清單、人員配備、協調溝通、時間期限等;
4.擬定審計通知書。擬定并下發審計通知書;
5.執行控制測試。根據業務特征、執行制度流程情況,開展內控健全性測試。根據各環節工作輸出、記錄等,開展內控有效性測試。
任職要求:
任職要求:
1.本科以上學歷,財務、審計相關專業;
2.有內審工作經驗,有制造業審計、內審工作經驗者優先;
3.有財會、運營、內控、流程、舞弊、采購等審計經驗者優先;
4.能接受短期出差。