崗位職責:
1、根據部門的整體工作安排,對總部及下屬子公司的經營活動和管理行為進行
審計工作,并對發現的管理漏洞提出整改建議。
2、根據公司安排和工作需要,定期或不定期地開展專項審計工作。
3、定期開展內控審計工作,監督公司各部門及下屬公司各項規章制度的執行和評
價。
4、負責獨立帶隊開展各類審計工作,并編寫內部審計報告初稿,提出處理意見和
建議。
5、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘
密和應有的職業謹慎。
6、負責完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、政治面貌:中共黨員優先。
2、財務會計類專業本科以上學歷,中級及以上職稱(有注冊會計師資格、注冊造
價師、或通過會計、審計、財管科目的優先)。
3、具有3年以上大型綜合性央企或國企以及大型審計師事務所從事過央企、國企
的審計工作經歷,有3年以上大型企業經濟責任審計工作經驗;熟悉內審整個
流程體系及關注重點。
4、熟悉工程相關審計工作,有豐富的招標采購審計經驗、工程造價、招標控制
價、洽商、變更等成本管控審計工作經驗優先。
5、有酒店、購物中心等商業管理方面審計經驗優先。
6、掌握國家審計法律、法規和全面的財務專業知識與財務管理經驗;熟悉會計操
作、會計核算及審計的全套流程與管理,熟悉國家財經法律法規和稅收政策及
相關賬務的處理方法。
7、具有一定的分析、思考能力和文筆水平,具備良好的溝通協調能力。