崗位職責:
1、組織實施公司常規審計、專項審計,財報審計、高管離任審計等各項審計項目,協助總監完成內部審計工作,對審計過程中發現的問題,提出改進合理化建議;
2、對集團及各子公司業務操作執行的各個環節進行監控指標,及時預警過程中的潛在風險,提出風險控制建議;
3、協助總監制定和修改內審規章制度、完善業務流程和工作手冊 ;
4、復核項目組成員的審計記錄和底稿,編制匯總審計工作底稿并形成審計報告,對提交審計報告真實、準確、客觀公正、合理的評價;
5、協助總監開展風險防范的培訓,通過審計案例剖析,提高公司內部各級人員的風險防范意識。
任職要求:
1、 本科以上學歷,財務、審計相關專業;
2、具有中級及以上審計、會計等相關專業的職稱;
3、具備5年以上財務或審計相關工作經驗,有CPA、CIA證書優先;
4、熟練運用辦公軟件,財務軟件如K3、或SAP等,有較強的數據分析、文字整理能力;
5、廉潔自律,誠實守信;抗壓能力強,有強烈的責任心;具備良好的溝通、語言表達及分析、解決問題的能力。
職位福利:五險一金、績效獎金、交通補助、餐補、通訊補助、帶薪年假、年終獎、多次晉升機會