1、根據公司相關運營、內控管理制度,定期對各業務單元進行監察稽核:
2、對涉及對外客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;
3、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;
4、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建義等。
任職要求:
1、審計、財務及相關專業本科以上學歷,1-3年及以上審計監察崗位工作經驗
2、熟悉內部審計/稽核流程及方法,具有案件調查和稽核審計經驗;
3、較強的邏輯思維分析、觀察及歸納能力,善于分析判斷、發現問題并追蹤問題根本原因的能力;
4、為人誠信正直,責任心強,敢于堅持原則,職業操守良好,抗壓能力強。