崗位職責
1、制定年度審計規劃,確保與公司戰略契合,定期評估并優化,提供風險預警;
2、研究內控成果,識別風險點,提供經營改善建議;指導內控體系建設,組織內控專項審計,確保合規運營;
3、統籌審計工作,制定方案,推進項目高效有序;參與重大項目,編制高質量底稿,把控質量與規范;出具審計報告,為管理層決策提供支持;
4、建立整改跟蹤機制,驗收評估整改結果,納入績效考核,促進管理提升;
5、制定培養計劃,組織業務培訓,規劃部門架構,吸引留住人才;
6、與其他部門溝通協作,支持審計工作;參與重要會議和決策,提升部門地位和影響力。
任職要求
1、本科及以上學歷,英語六級及以上;
2、10年工作經驗起,具備知名企業或上市公司審計部門負責人5年以上經驗;
3、豐富的反舞弊審查調查經驗,熟悉舞弊行為特征與防范機制;
4、具備戰略眼光與宏觀思維,能提出完善公司管理治理建議;
5、具備獨立項目推動能力,確保項目順利實施。