崗位內容:
1、梳理業務流程,識別、評估和管理流程風險;針對不同級別風險提出相應應對措施;與各相關部門緊密合作,促進現有業務流程、制度的規范、并對已有流程進行優化和改進;
2\識別業務和職能部門工作流程中的風險點,定期對業務流程運行和執行情況進行監控、評估和分析,提出流程優化策略和建議,確保業務流程和控制有效執行;
4.對于頒布的制度、流程文件,跟進業務實際落地執行情況,對于執行的偏差及時糾正調整;比針對發現的內控缺陷,督促相關責任部門制定措施限期整改,并進行后續審計,監督整改落實情況;
5、負責對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審查;
6、協助部門負責人評估公司內部控制制度、流程設計與執行方面的合理性和有效性,促進內控體系的建立與完善;
7、做好公司制度的梳理、審核、發布、歸檔等工作:
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計、審計類專業;
2、至少3年以上同類型崗位工作經驗;
3、有制造業內控經驗者優先。