崗位職責:
1.構建審計制度體系,編制各項審計制度,工作程序
2.開展內部控制評價,各業務部監督監檢查,高級管理人員離任、投訴舉報等專項審計項目
3.編制年度審計工作任務安排、規范審計業務體系;
4.協調相關管理層積極參與問題改進和優化工作流程,提高工作效率和管控效果
5.對內部反舞弊方面需工作經驗豐富,擅長各種數據、信息的收集和挖掘,善于分析和觀察
6.提示管控發現,快速確定可疑方向,鎖定相關業務資料;形成事項報告、審計報告和處置方案,積極維護公司利益。
7.對集團/區域所屬分子公司及業務開展常規/專項/反舞弊審計;
8. 對集團/區域所屬分子公司及業務的經營/管理/財務信息收集和分析,提示異常情況;
9. 對集團/區域所屬分子公司及業務的重點/重要工作事項即時跟進;
職位要求:
1、本科以上學歷,審計/監察相關專業;
2、5年以上內審工作經驗,具備良好的溝通協調能力,實際操作能力強,責任心強,工作認真細致。
3、具有較強風險意識/較高風險敏感度;
4、熟悉財務/內控/風控/法律等專業知識,并能熟練應用;
5、熟悉地產/農業等行業相關業務流程、內部控制,熟練掌握風險點分布及檢查方式方法;
6、可獨立編制審計檢查工作方案,根據實施情況編制審計檢查報告;