崗位職責:
1.擬定內控審計計劃和方案,并負責具體實施;
2.收集審計證據,編制內控審計工作底稿;
3.起草內控審計報告,接受相關部門檢查;
4.做好審計過程中與相關部門的協調和溝通,及時將審計發現的問題向項目負責人及所領導匯報;
5.領導臨時布置的其它工作。
任職要求:
1.審計、財務、管理、經濟等相關專業大學本科(含)以上學歷,性別不限;
2.學習過審計知識與最新的內部控制理論與方法,對《企業內部控制審計指引》和《中國注冊會計師審計準則》有較深刻的理解;
3.熟悉企業管理,對管理流程、風險與控制諳熟于心;
4.有審計實操經驗,能充分把握審計風險、控制項目進度。有在大型會計師事務所從事上市公司內控審計或在企業內部從事過內控審計工作者優先;
5.優秀的溝通、協調能力,工作認真,遵守職業道德,誠實守信,保守商業機密,具備良好的團隊協作精神。