崗位職責:
1、依據審計計劃或審計項目,編制具體審計方案,按照審計業務操作規范收集、審核資料數據,履行合規的審、驗、核程序,并嚴守業務秘密,確保審計過程的效率性、嚴密性;
2、具體實施對企業各項財務收支、專項資金的使用和核算情況的審計,配合外部機構進行審計;
3、建立與完善公司各系統的內部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內外部對于內部控制的管理需求;
4、 根據公司決定意見,組織對有損于企業利益或嚴重違反財經紀律的行為會同相關部門領導進行審計;
5、具體實施對公司的內部管理制度的審計,以檢驗其是否健全、嚴密和有效;
6、組織對相關的審計資料、文件進行歸檔管理;
7、完成公司領導交給的其他工作。
任職資格要求:
1、本科及以上學歷,審計、法律、經濟管理專業,必要的財務、法律、工程專業知識;
2、3-5年同崗位管理工作經驗;
3、廉潔自律、身體健康、無不良嗜好和犯罪記錄;
4、有良好的溝通和較強的抗壓能力。