- 財務(wù)報表審計:對企業(yè)財務(wù)報表進(jìn)行獨(dú)立審計,核查數(shù)據(jù)真實(shí)性、合規(guī)性,出具審計報告,確保財務(wù)信息符合會計準(zhǔn)則和法規(guī)要求(如上市公司年報審計)。
- 專項(xiàng)審計:針對企業(yè)并購、清算、資產(chǎn)重組等特定事項(xiàng)開展審計,提供專項(xiàng)審計意見(如盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計)。
- 內(nèi)部控制鑒證:評估企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效性,識別管理漏洞,出具鑒證報告,幫助企業(yè)完善風(fēng)險管理。
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