崗位職責:
1、在部門領導下開展內部審計工作,完成內部審計報告并進行定期匯報。
2、組織實施各類專項審計,能獨立開展多個業務模塊審計,編制審計底稿,匯總審計發現,編制審計報告。
3、負責對公司內部控制體系的健全性、合理性及有效性評價。
4、負責對公司的償付能力風險管理體系運行情況和運行效果檢查、評估。
5、對各部門經營績效指標的達成情況,定期進行內部審計。
6、對會計核算和稅費申報各方面的合法合規性進行檢查,監督財務各崗位嚴格依照會計準則和相關政策法規要求進行賬務和稅務處理。
7、負責對集團子公司高管人員實施任中審計、離任審計、專項審計。
8、對被審計單位跟蹤整改及問責,實施后續審計工作。
任職要求:
1、中級審計師或者中級會計師,必需具備其中之一;
2、大型企業內部審計工作經驗,具有擬IPO階段內審或財務規范化工作經驗者優先;
3、能夠適應晚上加班、出差等突擊性、臨時性工作。
4、有制造業工作經驗。