崗位職責
1.根據公司內控要求完善內控體系,推進內控測試和評價,監督公司各項制度的落實和完善,提出管理建議,改善經營管理;
2.負責公司日常經營活動合規性審計,開展各類常規、專項審計工作,出具審計報告;
3.根據上市公司要求,負責對公司重大經營、投資、財務活動進行審查,出具審計報告;
4.對各部門、子公司經營活動合規性進行審計;
5.能夠獨立帶隊完成各項審計工作;能夠出差;
6.協助建立健全反舞弊機制,并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。
任職要求
1.本科及以上學歷,財務、審計相關專業,985、211院校畢業,持有CPA資格,同時具有司法資格者優先。
2.8年以上外部審計和內部審計雙工作經驗,需要有四大會計師事務所不少于3年的工作經驗以及內審工作不少于2年的工作經驗;年齡不低于32歲。
3.原則性強,工作嚴謹認真、忠誠敬業,具有較強的組織、溝通、協調能力,良好的職業操守及團隊協作精神,認同企業文化,能隨企業長遠發展。