崗位職責:
1.負責公司業務流程、制度執行情況的日常監督與專項稽核,識別違規行為及潛在風險;
2.撰寫稽核報告,提出整改建議并跟蹤整改落實情況,確保閉環管理;
3.參與公司內控體系的建設與優化,制定及修訂內控制度、流程及操作規范;
4.監督內控執行有效性,定期開展內控測試,提出改進建議;
5.審核合同、協議等法律文件,評估合規性及法律風險,提出修改意見;
6.處理糾紛訴訟等法律事務,對接外部律師及司法機關;
任職要求:
1.學歷:本科及以上,法律、審計、財務、風險管理等相關專業優先;
2.經驗:2年以上合規、內控、法務或審計相關工作經驗;
3.知識:熟悉公司法、合同法等法律法規,掌握內控框架(如COSO);
4.技能:具備風險分析能力、公文寫作能力及跨部門溝通能力;
5.證書:通過法律職業資格考試、CIA(國際注冊內部審計師)等證書者優先。