一、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。
二、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳(按合同號)。
三、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。
四、每月規定日期前提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月規定日期前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報。
六、負責空白收據的領用、保管,負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤,3日前將收據領用情況統計報部門主管領導。
七、負責對客戶開具發票情況的審核;負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。
八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。
九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。
十、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1. 大學專科或以上學歷,會計、財務等相關專業;
2. 3年或以上財務、會計工作經驗,有制造業工作經驗者優先考慮;
3. 熟練運用金蝶ERP財務模塊,熟悉財務報表和稅務管理;
4. 具備較強的溝通、團隊協作能力和業務分析能力;
5. 認真負責、細致周到,抗壓能力強。