崗位職責:
1、協助擬定并完善內部審計制度和流程,協助制訂企業年度內部審計工作計劃和審計工作費用預算;
2、協助擬定審計方案,編制審計底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、實施財務審計、專項審計、經營審計、離任審計、內控審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;
4、針對各項審計工作的結果,編制整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
6、對公司的重大事件進行審計調查,并提出有效可行的解決方案;
7、負責受理、調查內部投訴或舉報,針對反映的問題進行調查研究;
8、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;
9、負責審計檔案的歸檔整理等領導安排的其他工作。
任職要求:
1、年齡:40周歲以下;
2、學歷要求:大學本科及以上,財務管理、經濟管理、審計等專業優先;
3、工作年限:具有5年以上審計工作經驗,熟悉審計、財務、會計工作;
4、對集團化管控模式的整體經營運作和流程有一定的認識理解能力及分析能力;
5、廉潔自律、有良好的職業道德和操守;
6、嚴謹、細致、耐心的工作作風,堅持集團審計管理原則;
7、出色的協調溝通能力,必要的財務、法律知識;
8、全面掌握企業經營管理中各個重要環節的基本情況,具有較強的整體控制和協調能力,能夠及時發現集團、所屬單位或合作項目的問題,并迅速采取審計行動;
9、中級職稱以上,高級審計師或注冊會計師優先。
二、職位要求:
1、年齡:40 周歲以下;
2、統招本科以上學歷,審計、財務、會計等相關專業;3、具備中級以上職稱,注冊會計師優先;
4、具備 5 年以上審計相關工作經驗;熟悉行業及企業風險管理和內控流程與會計核算方法;具備必要的審計、財務、稅務及法律知識;
5、具備良好表達溝通能力及執行力;能熟練運用office 辦公軟件及用友財務軟件;
6、具備嚴謹、細致、耐心的工作作風,堅持集團審計管理原則;廉潔自律、有良好的職業道德和操守;務實,勤奮敬業,責任心強,符合公司企業文化要求。