崗位職責:
1、審計體系構建:負責建立和完善公司內部審計制度、流程及風險防控體系,確保審計工作的規范性和有效性。
2、審計計劃與執行:制定年度審計計劃,主導財務審計、運營審計、合規審計及專項審計項目,識別潛在風險并提出改進建議。
3、風險管理:評估公司業務流程、財務管理的合規性與風險點,定期向決策層匯報審計結果及風險預警。
4、內控優化:監督內部控制執行情況,推動內控流程優化,提升企業管理效率和風險防范能力。
5、團隊管理:組建并培養專業審計團隊,制定績效考核標準,提升團隊專業水平與執行力。
6、內外協調:對接外部審計機構及監管部門,協調審計資源,確保審計工作的順利開展。
7、專項任務:針對重大投資項目等開展專項審計,提供決策支持。
任職要求:
1、35周歲以下,本科及以上學歷,財務、審計、金融等相關專業;持有CIA(國際注冊內部審計師)、CPA(注冊會計師)等職業資格者優先。
2、8年以上審計、風險管理或財務管理經驗,其中3年以上團隊管理經驗;有農牧行業或大型生產制造企業審計及上市企業相關工作經驗者優先,熟悉上市前后審計工作重點與流程差異,能有效應對上市過程中的審計需求及上市后持續合規審計要求 。
3、10年以上農牧行業審計經驗,主導過上市企業內審體系搭建。
4、精通國家財稅法規、審計準則及內部控制框架(如COSO);熟悉ERP系統及數據分析工具,具備較強的數據敏感性和邏輯分析能力;具備風險識別、評估及應對能力,能獨立完成復雜審計項目。
5、正直誠信,原則性強,具備高度的責任感和抗壓能力;優秀的溝通協調能力及跨部門協作能力;具備戰略思維,能從全局視角推動審計成果轉化為管理效益。