1、制定和完善公司內部審計制度、流程及審計標準,不斷優化審計體系;
2、組織并參與內部審計項目,包括財務審計、內控審計、項目審計等,確保公司運營符合法律法規及公司政策;
3、定期向管理層匯報審計結果,提出改進建議,協助管理層改善公司治理和內部控制;
4、負責重大問題的請示、匯報、審計意見書、審計報告等材料的撰寫,在內部審計過程中關注和檢查可能存在的舞弊行為,為公司提供決策建議。
任職要求:
1、本科以上學歷,8年以上內部審計工作經驗,有醫藥行業內部審計工作經驗者優先考慮;
2、熟悉國家的財經、稅務、會計、審計法規,有較強的溝通能力、協調能力和文字處理能力,具有較強的判斷和決策能力;
3、具有高度敬業精神,工作責任心強,具有良好的職業素質及操守。