崗位職責:
1、嚴格執行審計管理制度不斷提高內部監察審計工作質量。
2、根據審計工作計劃的安排,對基層單位會計報表進行不定期審計,落實資產、負債、權益及收入、費用、利潤的真實性。
3、負責所屬各單位負責人的經濟責任審計,對其經營期間的經濟責任做出評價。
4、對所屬各單位的貨幣資金進行定期或不定期檢查,核實庫存限額及貨幣資金的相互控制情況。
5、負責檢查工程項目的過程控制、成本管理、核算情況和工程項目的兌現審計。
6、負責審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。
7、積極開展審計調查和專項審計工作,為加強企業管理出謀劃策。
8、對內審業務要加強學習,對實際工作要不斷創新。
9、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、大學專科及以上學歷,財務、會計、審計等相關專業專科以上學歷;
2、5年以上工作經驗,3年以上審計工作經歷;
3、熟悉相關法律法規、熟悉金融相關法律法規及內部控制制度;熟練掌握國家有關財務、會計、審計、稅收政策和審計、監察工作流程;
4、具備下列職業資格證書優先:注冊會計師(CPA)、注冊內部審計師(CIA)、注冊稅務師、中級會計師、中級審計師、中級統計師、中級經濟師、司法考試合格證書;
5、成熟穩重,為人正直,處事公正,年齡30至40歲。