崗位職責:
1.根據審計計劃及審計通知,編制審計方案,按時完成各類審計項目的非現場分析與現場審計工作;
2.負責配合公司內部及外部監管機構對本公司的審計和檢查;
3.負責分析轄區內被審計單位日常經營的各項數據、指標,監控其風險變化情況,并及時進行風險提示;
4.按時撰寫審計報告、出具整改通知書及管理建議書;
5.協助進行部門內控制度及流程建設;
6.完成上級領導交辦的其他工作。
崗位要求:
崗位要求:
1、本科以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、高新技術企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、具有相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
8、積極主動、敬業上進、責任感強;
9、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟件