崗位職責:
1.按照上級領導安排的工作計劃,有序開展財務審計工作,制定、執行可行、有效的審計程序;
2.審查集團及各分、子公司財務制度的完善、落實情況;
3.對集團公司及所屬分、子公司資金的安全、完整和使用效果以及受控情況進行審計監督;
4.對集團及分、子公司內部財務審計,財務收支審計、費用開支與報銷等工作的合法、合規性及賬務處理的準確性、完整性進行審計監督;
5.對集團公司及所屬分、子公司經濟核算和會計信息的真實性和準確性進行審計,審查憑證、賬冊、財務報表、納稅申報數據是否符合企業財務制度及稅法規定要求;
6.有針對性地對公司開展專項財務審計工作,重點關注對公司經營目標影響較7.對所有涉及的財務審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;
8.對本職責范圍內所負責的審計資料建立臺賬并整理歸檔;
9.保密公司經濟信息,按規定使用所獲取的財務資料;
10.完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求:
1.本科以上學歷,審計學、財務管理、會計學相關專業;
2.中級會計師以上職稱;
3.同崗位3年以上工作經驗,有集團公司、事務所相關工作崗位經驗優先;
4.具備必要的學識及業務能力,具備一定的內外審計工作能力,熟悉本組織的經營活動和內部控制。