崗位職責:
1.擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3.負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
4.能熟練編制集團公司合并財務報表;
5.對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
6.協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,具有中國注冊會計師資格。
2、具有大、中型會計師事務所3年以上工作經歷;有IPO項目經歷者優先;
3、有高度的事業心和責任感,有較強的溝通、協調、組織、判斷能力和團隊精神;
4、熟悉企業會計準則和審計準則;熟悉證券行業相關法律法規,有證券資格者優先。
職位福利:五險一金、績效獎金、交通補助、餐補、通訊補助、定期體檢、員工旅游、節日福利
職位亮點:有很好的晉升空間