崗位職責
1. 審計執行:
- 獨立開展財務收支審計、內控流程審計及專項審計項目,涵蓋資金管理、成本核算、合同執行等領域。
- 運用抽樣、穿行測試等方法,識別業務流程中的風險點,并提出針對性整改建議。
- 協助完成年度審計計劃,配合外部審計機構開展工作。
2. 制度優化:
- 參與公司內部控制體系的設計與完善,制定審計操作流程及工作底稿模板。
- 跟蹤審計問題整改情況,定期向管理層匯報進展,確保整改措施落地。
3. 數據分析:
- 利用Excel高級功能(如VLOOKUP、數據透視表)或審計軟件進行財務數據建模分析,為管理層提供決策支持。
- 編制審計報告及管理建議書,以可視化圖表呈現審計結果。
4. 合規管理:
- 監控公司財務活動的合規性,確保符合《會計法》《審計法》及行業監管要求。
- 協助完成稅務申報、發票管理等日常會計工作,確保賬務處理準確無誤。
任職要求
1. 專業能力:
- 本科及以上學歷,會計學、審計學或財務管理專業,持有初級會計師或審計師證書優先。
- 1-3年財務或審計工作經驗,熟悉企業會計準則、稅務法規及內部審計流程。
2. 技能要求:
- 熟練使用用友/金蝶等財務軟件,精通Excel數據處理及PPT報告制作。
- 具備基本的數據分析能力,能通過SQL或Python進行簡單的數據提取與清洗者優先。
3. 職業素養:
- 嚴謹細致,具備較強的邏輯思維和風險識別能力,能承受一定工作壓力。
- 良好的溝通協調能力,善于與跨部門團隊合作推進整改事項。