崗位職責:
1、負責集團內部審計工作,監督公司內控執行情況;
2、建立與完善公司內控制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系;
3、負責內部審計報告,并給予相關部門處理意見或改善建議。
任職資格:
1、本科學歷,45歲以下,會計等相關專業;
2、5年以上規模化公司審計工作經驗,有帶領團隊或獨立開展審計工作經驗;
3、具有集團型企業風險管理、內部控制體系建設經驗;
4、有集團審計項目實施經驗,能夠從公司經營活動中洞察出經營管理問題并給出相應建議;
5、具有全面的審計專業知識,掌握全面的審計工作開展流程,熟悉審計相關法律法規。