崗位職責:
1.負責對公司重點項目、專項費用及上級領導認為的重要事項進行審計并跟進問題改善;
2.發現風險,并予以防范和規避,減少或降低企業損失,合理保障企業各項工作目標實現;
3.負責公司各部門的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性,建立反舞弊機制及舞弊行為的查處;
4.負責擬定公司審計工作計劃、審計方案,負責對審計工作進度追蹤和工作底稿、審計報告意見稿,并與被審計單位交換意見后,出具審計決定和審計報告;
5.負責審計項目的統計和審計信息反饋工作,完成審計資料歸檔與審計項目檔案的管理工作。
6.負責審計相關內容的培訓工作;
7.完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、熟悉醫藥公司內控控制體系,獨立負責過具體審計項目;
2、熟悉相關法律、法規,具有良好的審計和財務等知識;
3、具有良好的計劃、執行、決策、溝通和寫作能力。