職位描述
工作職責:
1、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;
2、組織實施財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;
3、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
4、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
5、根據審計工作計劃,配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查;
6、負責完成上級領導交辦的其他審計工作;
任職資格:
1、本科及以上學歷,財務、會計、審計等相關專業;
2、3年以上會計師事務所、工業企業工作背景優先,熟悉法律、法規、計算機等知識,能獨立開展相關審計工作;
3、具有豐富的項目實操經驗,至少參與過三個及以上的審計項目完整經驗;
4、熟練使用辦公軟件,較強的口頭書面表達能力和組織協調能力,具備分析處理能力、時間管理能力及解決突發事件的能力;
5、具有良好的職業道德和職業操守,人品正直,抗壓能力強,執行力強。有一定的洞察力與分析判斷能力,踏實、謹慎,工作責任心強。